2016年紀工委(監察局)部門預算
目 錄
第一部分 概況
主要職能
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表
二、2016年收入預算表
三、2016年支出預算表
四、2016年財政撥款支出預算表
五、2016年政府性基金支出預算表
六、2016年基本支出按經濟科目分類表
七、2016年公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第一部分
概 況
主要職能
1.負責全區黨風廉政建設和反腐敗工作。貫徹落實中央和省、市委關于加強黨風廉政建設的決定,認真抓好反腐敗斗爭,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。
2.負責制定全區黨風黨紀教育規劃,做好紀檢、監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳教育工作。
3.負責全區紀檢監察范圍內的信訪舉報、案件查辦和申訴案件的復核工作。
4.負責全區執法監察和行政效能監察工作;負責貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府有關行政監察工作的決定,監督檢查部門及其負責人執行國家政策和法律法規等情況。
5.負責監督檢查全區中央八項規定精神執行情況,糾正部門和行業不正之風工作。
6.負責全區電子監察及科技防腐工作。
7.負責做好紀檢、監察干部的管理工作;組織和指導全區紀檢、監察系統干部的培訓工作。
第二部分
2016年部門預算表
表1.2016年**部門收支預算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款(補助) | 188.2 | (按功能科目) | |
二、財政專戶管理資金 | 行政運行 | 171.2 | |
三、事業單位經營收入 | 紀檢監察業務 | 17 | |
四、其他收入 | |||
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本年收入合計 | 188.2 | 本年支出合計 | 188.2 |
上級補助收入 | 上繳上級支出 | ||
用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
上年結轉 | 21 | 行政運行 | 3 |
其他紀檢監察事務 | 18 | ||
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收入總計 | 209.2 | 支出總計 | 209.2 |
表2.2016年紀工委(監察局)部門收入預算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 財政撥款(補助) | 財政專戶管理資金 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 上年結轉 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||
201 | 11 | 01 | 行政運行 | 174.2 | 171.2 | 3 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他紀檢監察事務支出 | 35 | 17 | 18 | |||||
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表3. 2016年紀工委(監察局)部門支出預算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 經營支出 | 其他支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||||
201 | 11 | 01 | 行政運行 | 174.2 | 174.2 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他紀檢監察事務支出 | 35 | 17 | 18 |
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表4. 2016年紀工委(監察局)部門財政撥款支出預算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
201 | 11 | 01 | 行政運行 | 174.2 | 174.2 | ||
201 | 11 | 99 | 其他紀檢監察事務支出 | 35 | 17 | 18 |
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表5. 2016年紀工委(監察局)部門政府性基金支出預算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 上年結轉 | 2016年政府性基金支出預算 | |||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 其他支出 | |||
無 | |||||||||
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備注:若無政府性基金支出預算需在相關欄次中填寫“無”。
表6.基本支出預算表(按經濟科目分類) |
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| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 績效工資獎勵性部分 | 社會保障繳費 | 其他 | 小計 | 住房公積金 | 住房補貼(在職) | 住房補貼(離退休) | 撫恤金和生活補助 | 退職(役)費 | 獨子費 | 其他 | 小計 | 綜合定額 | 辦公取暖費 | 在職個人取暖補貼 | 離退休個人取暖補貼 | 車改單位交通補貼 | 車改單位10%公用交通費 | 未車改單位公務用車運行維護費 | 行政事業專項 | |||||||||||||||
紀工委 | 201 | 11 | 01 | 行政運行 | 174.2 | 124.45 | 43.88 | 80.57 |
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| 24.53 | 15.874 | 8.65 |
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| 0.006 |
| 7.93 | 5.72 |
| 1.54 | 0.67 |
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| 201 | 11 | 99 | 其他紀檢監察事務支出 | 35 |
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表7. 2016年公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
部門:紀工委(監察局) 單位:萬元
總計 | 因公出國(境)經費 | 公務用車購置和運行維護費 | 公務接待費 | |||
小計 | 公務用車購置經費 | 公務用車運行維護費 | ||||
3.502 | 0 | 2.502 | 2.502 | 1 |
第三部分
2016年部門預算情況說明
一、預算編制的基本原則和方法
紀工委(監察局)2016年度預算按照合法性、真實性、完善性、科學性和年度性原則編制,包括收入、基本支出等內容。
二、收支預算總體情況
2016年收入預算為188.2萬元,其中:財政撥款188.2萬元,上年結轉21萬元。
2016年支出預算為209.2萬元,其中:一般公共服務支出209.2萬元,社會保障和就業支出0萬元。
三、財政撥款支出預算情況
2016年財政撥款支出預算為209.2萬元,具體情況如下:
1、一般公共服務(類)財政事務(款)支出209.2萬元,主要用于保障紀檢監察機關正常運轉,支持履行紀律審查職能,保障紀檢監察支出需要。
2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)支出0萬元。
四、政府性基金支出預算情況
2016年政府性基金支出預算為0萬元。
五、公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算情況
2016年,通過公共預算財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公”經費預算共3.502萬元。
1、因公出國(境)費預(決)算 0萬元。出國團組0次,共0人。
2、公務用車購置及運行費預(決)算2.502萬元。其中:車改單位的公用交通費0.672萬元,單位公務用車購置費及燃料費1.5萬元;保險費0.33萬元。
3、公務接待費預(決)算1萬元。